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许昌市建安区审计局审计结果公告2019年第6号

【信息时间:2019-12-27 16:18   阅读次数:【字号 我要打印关闭

许昌市建安区审计局审计结果公告

2019年第 6

 

建安区原工商管理和质量技术监督局

2018年度预算执行情况审计结果

 

建安区审计局自2019年5月14日至9月30日,对原区工商管理和质量技术监督局2018年度预算执行情况进行了审计现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

2019年1月机构改革原区工商管理和质量技术监督局与食品药品监督管理局合并为建安区市场监督管理局。此次审计是对原工商管理和质量技术监督局(以下简称原工商质监局)2018年度预算执行情况进行审计。原工商质监局是行政单位,主要负责区域内市场主体登记、市场监督管理、规范和维护市场经营秩序等工作。内设办公室、政策法规股、企业注册股、市场规范管理股、消费者权益保护股、商标广告监督股等16个股室,下设经济检查大队、12315指挥中心、稽查大队等3个二级机构,并设立县直工商所、将官池工商所等11个派出机构。2018年末实有职工214名,其中行政人员149名,事业单位人员65名。

2018年底原工商质监局账面反映资产总计29163113.46元,负债总计405890.16元,净资产总计28757223.30元。

二、审计评价意见

审计结果表明:原区工商质监局提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财务收支的情况;基本遵守有关财经法规,但还存在超预算支出、预算执行不到位、应入未入固定资产账问题。

三、审计发现的主要问题

(一)超预算支出

(二)预算执行不到位

(三)应入未入固定资产

(四)罚没物品账实不符、管理不规范

(五)往来款长期挂账

(六)未使用公务卡结算

(七)无依据调账

(八)会计手续不完善

四、审计处理情况和建议

对上述问题,审计机关依法出具了审计报告,下达了审计决定书,对应入未入固定资产问题,要求调整有关账项;对超预算列支预算执行不到位、罚没物品账实不符、管理不规范、往来款长期挂账、未使用公务卡结算、无依据调账、会计手续不完善问题要求积极整改,加大预算执行力度和完善相关制度。

针对审计发现问题,建安区审计局建议:加强预算管理做到预算编制科学合理;严格按照预算执行完善资产管理,加强固定资产核算和盘点,严格做到账实相符高度重视财务管理工作,加强财务监督和财务内控制度的健全,完善会计手续,强化票据管理,严格执行各项会计制度,确保会计信息的真实性、完整性、合法性。

、审计处理情况

目前,以上问题正在整改中。具体整改结果由建安区市场监督管理局向社会公告。