许昌市建安区卫生健康委员会
2020年度预算执行情况审计结果
建安区审计局自2021年3月11日至2021年4月30日,对建安区卫生健康委员会2020年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
建安区卫健委内设办公室、人事科教与合作交流股、财务股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股等10个股室,截至2020年底局机关在职人员60人。
建安区卫健委2020年底账面资产59704337.74元,负债817372.79元,净资产58886964.95元。2020年收入129674902.15元,支出89425134.95元,本期盈余40249767.2元。
二、审计评价意见
审计结果表明:建安区卫健委提供的会计资料和其他证明材料基本反映了部门预算执行和财政决算情况及其他财政财务收支的情况,会计处理基本遵守了相关的会计制度和财务规则的规定,但还存在决算报表编制不准确、会计手续不合规等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)决算报表编制不准确
(二)未按预算列支费用
(三)会计手续不合规
(四)绩效管理不规范
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关依法出具了审计报告,对于决算报表编制不准确问题,要求加强决算编制,做到真实、准确、完整;对于未按预算列支费用问题,要求加强预算管理,按照批复的额度和开支范围执行;对于会计手续不合规问题,要求加强支出票据的审核,对不完善、不合规票据不予入账;对于绩效管理不规范问题,要求将预算收支全面纳入绩效管理,建立动态绩效考核机制。
针对审计发现问题,建安区审计局建议:加强票据的审核力度,对不合规、不完善的票据不予报销;将单位预算收支全面纳入绩效管理,确保财政资金高效配置;加强预决算管理。
五、审计发现问题的整改情况
目前,以上问题建安区卫生健康委员会正在落实整改。具体整改结果由建安区卫生健康委员会向社会公告。