许昌市建安区审计局审计结果公告
2024年第3号
许昌市建安区审计局2023年度预算执行情况审计结果
建安区审计局自2024年5月9日至6月26日,对建安区审计局2023年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
建安区审计局内设6个职能部门和建安区审计事务中心1个事业单位。截至2023年底实有人员62人。
2023年底建安区审计局账面反映资产总计789039.69元,负债总计1912385.6元,净资产总计-1123345.91元。2023年收入总计6830213.56元,支出总计8134911.71元,本年盈余-1304698.15元。
二、审计评价意见
审计结果表明:建安区审计局提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财务收支的情况;基本遵守有关财经法规,但还存在合同协议签订不规范、会计手续不完善等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)合同协议签订不规范
(二)会计手续不完善
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关依法出具了审计报告,对合同协议签订不规范、会计手续不完善问题要求积极整改,加强预算管理、加大财务收支力度完善相关制度。
针对审计发现问题,建安区审计局建议:严格执行财经制度,建立健全内控约束制约机制。提高财务人员业务素质和能力,完善健全财务会计手续、规范资金核算和管理,提高会计核算水平,确保会计信息的真实性、完整性、合法性。
五、审计发现问题的整改情况
目前,以上问题建安区审计局已完成整改。具体整改结果由建安区审计局向社会公告。